颍州区审计局“三围绕”实现财政同级审常审常新
2022-07-14 09:37:00作者:张锦来源:区审计局

区审计局在2021年度财政同级审工作中坚持从财政财务收支真实性合法性效益性入手,建立“预算-指标-绩效”的全流程审计模式,沿着政治-政策-项目-资金主线,推动提升财政资金统筹能力,促进财政资金提质增效。

一是围绕过“紧日子”政策审计。按照中央和省、市、区政府关于节省开支、过“紧日子”的要求,重点关注“三公”经费、会议费、培训费、宣传费等一般性公务支出预算安排和部门预算执行情况,从核实原始单据入手,核实是否存在审核审批流程不规范、借外出公务为名开展非工作性活动、绕道绕远公款旅游、会议培训规模超标、“三公”经费支出未压反增、行政运行成本偏高等问题,有针对性地提出审计建议,优化财政资金分配支出结构,促进政府部门厉行节约,规范支出行为。

二是围绕重大资金分配使用审计。对乡村振兴、助企纾困、政府债务等重大资金分配、使用、监管情况进行审计,利用大数据分析筛查疑点,赋能项目实施审计全过程全链条,同时加强现场核实力度,深入到基层一线单位,重点关注资金分配下达、资金支出进度、资金使用绩效、资产交付管护、项目实施绩效,深入分析问题产生的原因,强化部门预算执行主体责任,促进科学统筹谋划项目,要素保障到位,加快项目建设和资金支出进度,优化资金调度整合,切实提高财政资金使用效益。

三是围绕国有资产管理审计。通过核查财政国资平台资产管理系统和部门单位固定资产账务数据,查找固定资产监管薄弱环节,督促相关部门和单位规范做好资产清查、划转、交接、报废等工作。

下一步,区审计局将主动加强与区人大、纪委监委、巡视巡察等部门工作对接通报,强化部门联动机制,形成监督合力,压实被审计单位整改主体责任,促进审计成果转化,巩固拓展审计监督效果最大化,将监督效果转化为治理效能。


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