区审计局严“审计复核审理”促 “审计质量提升”
2022-09-13 18:23:00作者:马咏红来源:区审计局

今年以来,区审计局坚持把增强法规审理工作质效作为推进“质量强审”的重要抓手,进一步明确审核复核审理审定职责,规范审核复核审理审定行为,为提升审计项目质量保驾护航。

一是强化制度引领,规范审计行为。坚持把制度建设作为根本性、基础性的工作,出台了《颍州区公共投资项目审计监督办法》《颍州区审计局关于贯彻落实“三个区分开来”要求建立审计容错免责机制实施办法(试行)》《颍州区审计局关于加强村(居)涉农财政资金和惠民利民政策审计工作暂行办法》等制度,制定《建设项目清单》,建立健全涵盖了审计时效、业务管理、业务操作等方面的制度规定,防范化解风险,使审计质量控制各环节工作更加规范化、科学化、精细化。

二是严格程序控制,增强审理规范。从审前调查、方案制定、审计查证、证据收集、底稿撰写、法规审理、集体研判到出具报告,严格按照审计准则规定程序执行,全程痕迹化管理。按照审理办法的要求,构建由审计组成员、审计组长、业务科负责人、审理人员、分管领导分工负责制,每个审计项目各个节点都有审核、复核、审理、批准“四重”分级把关,充分发挥内部审理环节的监督作用,加强对审计质量的把控。审计业务会议由全体班子成员、主审、主审所在科室负责人、审理人员共同参加,所有审计项目均经审计业务会议讨论决定,对问题定性、文字表述、审计建议等集体把关,做好审计项目的“修理工”和“质检员”,夯实审计工作基础,提升审计监督质量。

三是完善审后管理,提升审计质量。重视审计成果提升,将研究型审计贯彻落实到审后评估阶段,定期学习和分享信息心得,召开经验交流会,研究讨论当前审计项目中可以提炼的审计成果,通过审计信息、工作小结等多种方式形成文字性结论。紧紧围绕党委政府中心工作和群众关切的问题进行归纳提炼,从体制、机制上研究解决问题的办法,提出审计意见建议,通过审计要情、专题报告等形式向党委政府、人大机关、上级审计机关报告,提升审计结果运用的层次。落实审计整改台账制度,对审计查出的问题进行归集分类,并对问题进行对账销号措施。不断推进纪检监察监督、巡视巡查监督与审计监督的“三类监督”贯通协同,形成监督合力,压实被审计单位整改主体责任,确保审计整改足力度、高准度。积极参加省厅组织的全省审理工作培训、市局组织的项目质量检查,司法部门合法性审查跟班学习等,保障审计人员能够精准掌握法规要义,有效提高审计人员能力水平,营造良好学习氛围,全面提高审计质量。


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